2024年04月18日,東山精密(002384.SZ)發布2023年全年業績報告。公司實現營業收入336.51億元,同比增長6.56%,歸母凈利潤為19.65億元,同比下降17.05%,實現經營活動產生的現金流量凈額51.72億元,同比增長11.72%,資產負債率為59.00%,同比下降0.52個百分點。
報告期內,在公司董事會的領導下,在管理層及全體員工的共同努力下,公司進一步聚焦消費電子和新能源業務的“雙輪驅動”發展戰略,核心業務持續保持穩定增長。2023 年公司努力克服了光電顯示市場供需失衡、通訊設備行業需求下降以及部分海外客戶調整供應鏈策略的不利影響,實現了營業總收入 336.51 億元,同比增長 6.56%,其中電子電路業務實現銷售 232.61 億,較去年同期增長 6.61%,新能源車業務發展勢頭迅猛,營收較去年同期增加 168.39%。
2023 年,由于 LED 等部分光電顯示器件及模組產能利用率和售價均不及預期,形成了階段性虧損,但是依靠核心主業穩定的營收和利潤表現,并通過“兩化融合”的進一步深入推進,在消費電子市場整體疲軟的形勢下,公司 PCB 業務展現了良好的韌勁和競爭力,最終實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 19.65 億,同比減少 17.05%。報告期內,公司繼續實施穩健的財務策略,不斷加強凈營運資本管理,實現經營性現金流 51.72億元,同比增長 11.72%。
營業收入構成
一方面,公司在電子電路業務板塊持續深耕客戶滿意,并不斷加大研發投入和技術創新,積極推進兩化融合和智能工廠建設,努力提升核心競爭力,從而逆勢實現了營收和利潤的增長。
另一方面,公司加快推進新能源汽車產品線的拓 展和布局,新基地投入、新客戶認證,新產品量產等工作進展順利。同時,公司通過內部優化資源配置,不斷加強內部整合與協同,結合新能源汽車行業品質要求高、穩定性強和消費電子行業快速響應、快速迭代的能力特點,充分發揮自身優勢和能力,持續深化與行業頭部客戶的業務合作,積極滿足客戶需求。
年內,通過并購和自建方式推進全球化布局,陸續實現了海外生產基地的建設與投產,為進一步聚焦核心賽道和產品提供產能保障。
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